Sistem Informasi Eksekutif PEMPROV NTT


32.6%

Belanja Pegawai

38.6%

Hibah dan Bantuan Sosial

104.9%

Bagi Hasil Bantuan Keuangan

5.5%

Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,756,637,000 2,757,388,158 57.97 %
2 Dinas Ketahanan Pangan 0 793,136,463 0 %
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 81,111,950,163 45,706,026,516 56.35 %
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,576,046,000 3,151,969,405 56.53 %
5 Dinas Perhubungan 12,764,635,785 7,136,068,070 55.9 %
6 Dinas Komunikasi dan Informatika 8,928,236,000 4,124,040,267 46.19 %
7 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21,917,293,000 11,815,828,333 53.91 %
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,266,932,000 3,897,648,300 53.64 %
9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 10,581,178,000 5,656,784,948 53.46 %
10 Dinas Kebudayaan 0 309,992,636 0 %
11 Dinas Perpustakaan 0 332,330,505 0 %
12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12,324,897,000 7,001,618,601 56.81 %
13 Dinas Kelautan dan Perikanan 13,079,041,000 8,222,921,655 62.87 %
14 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,750,285,000 4,326,924,406 55.83 %
15 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 39,621,715,396 22,336,935,592 56.38 %
16 Dinas Peternakan 16,993,871,000 9,012,639,646 53.03 %
17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11,409,674,000 6,108,810,250 53.54 %
18 Dinas Perdagangan 0 245,875,462 0 %
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9,518,334,119 5,317,381,044 55.86 %
20 Inspektorat Daerah 9,352,464,000 4,863,877,410 52.01 %
21 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12,451,114,000 7,166,191,867 57.55 %
22 Badan Pendapatan dan Aset Daerah 48,187,574,000 22,250,215,122 46.17 %
23 Badan Keuangan Daerah 13,636,893,085 3,275,808,635 24.02 %
24 Badan Kepegawaian Daerah 9,528,489,672 4,185,757,004 43.93 %
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 10,292,392,540 5,364,013,262 52.12 %
26 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 462,265,033 0 %
27 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4,606,239,000 2,536,896,582 55.08 %
28 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 210,483,051 0 %
29 Biro Umum 45,123,490,000 26,086,836,143 57.81 %
30 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9,697,067,000 5,340,556,367 55.07 %
31 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,862,180,000 1,026,614,664 55.13 %
32 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41,381,135,000 22,487,148,516 54.34 %
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4,668,271,000 2,733,497,909 58.55 %
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5,070,743,000 2,158,312,389 42.56 %
35 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 856,617,711,531 387,985,879,592 45.29 %
36 Dinas Kesehatan 25,728,593,000 14,422,986,256 56.06 %
37 RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 92,347,198,000 39,217,875,935 42.47 %
38 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32,507,289,000 18,497,112,298 56.9 %
39 Satuan Polisi Pamong Praja 10,514,500,000 4,680,922,607 44.52 %
40 Dinas Sosial 19,610,545,000 11,136,709,692 56.79 %

Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial

Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1,416,842,389,000 237,251,080,000 16.75 %
1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 29,551,800,000 6,475,000,000 21.91 %

Realisasi Bagi Hasil Bantuan Keuangan

Realisasi Bagi Hasil Bantuan Keuangan

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 544,690,506,152 162,959,732,087 29.92 %
1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2,710,934,400 2,033,200,800 75 %

Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga

# Perangkat Daerah Anggaran Realisasi %
1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 12,700,000,000 693,210,500 5.46 %